財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門: 江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局 單位:萬元
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2022年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.3萬元,完成全年預算36.3萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.3萬元,增長13.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車購置及運行維護費支出決算為36.11萬元,完成預算36.11萬元的100%,比上年決算數(shù)增加4.11萬元,增長12.9%;其中:公務用車購置支出決算為14.76萬元,完成預算14.76萬元的100%,比上年決算數(shù)增加14.76萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務用車運行維護費支出決算為21.35萬元,完成預算21.35萬元的100%,比上年決算數(shù)減少10.65萬元,下降33.3%;公務接待費支出決算為0.19萬元,完成預算0.19萬元的100%,比上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。
2022年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,提高資金使用效率與效益;根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加購買車輛。
2022年度“三公”經(jīng)費支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況:2022年根據(jù)工作實際需要,購置公務用車一臺,決算數(shù)比上年有所增長。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出36.11萬元,占99.5%;公務接待費支出0.19萬元,占0.5%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。開支內容包括:無。
2.公務用車購置及運行維護費支出36.11萬元,其中:公務用車購置支出為14.76萬元,公務用車購置數(shù)1輛。公務用車運行維護費支出21.35萬元,公務用車保有量為20輛,主要用于應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,特種專業(yè)技術用車1輛。
3.公務接待費支出0.19萬元,主要用于國內接待,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待2次,接待人數(shù)共27人。主要包括全省農貿市場綜合治理行動匯報片拍攝工作、全省農貿市場綜合治理行動總結推進會籌備公務接待。
相關附件: